【薪酬福利】
1、工资面议;
2、股权激励;
3、五险一金;
4、免费住宿;
5、免费通勤;
6、带薪培训;
7、带薪年假;
8、健康体检;
【岗位职责】
1、根据公司战略建立和完善集团内审体系,建立审计工作机制,制定审计制度和规则;
2、领导审计部执行独立监控职责,执行风险评估,确定审计范围,制定审计工作计划;
3、对公司及下属分公司、各项目部的财务收支、财务预算执行情况和管理效益进行审计;
4、组织对公司主要业务部门负责人进行任期或定期经济责任审计;
5、组织对公司发生重大财务异常情况进行专项经济责任审计;
6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
8、负责部门内日常管理,对下属进行管理、指导、培训及考核。
【岗位要求】
1、年龄28-40岁,本科及以上学历;
2、会计、财务管理、审计等相关专业;
3、5年以上审计管理工作经验,3年以上部门经理工作经验。
【技能要求】
1、熟悉内审整个流程和体系,能灵活运用内部审计工作的程序、技术和方法,能独立建立和健全整套内部审计系统;
2、了解国家财经法律、法规等,能够灵活运用财务管理、会计核算等方面的有关知识;掌握与内部审计相关的法律法规;
3、熟悉公司相关经营管理制度及工作流程,对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻的了解。
【素质要求】
1、具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力;
2、具有敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力;
3、学习能力强,能够积极主动的思考、解决问题,善于总结学习所得;
4、高度认可企业文化及运作模式,具有良好的团队合作精神。
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